Dados do Empenho:

Número:02010143

Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 484.581,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.880.418,80

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010143.003

Liquidada em: 29/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 20.776,50

Valor Líquido: R$ 20.776,50

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 29/01/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 20.776,501,00R$ 20.776,50
Total BrutoR$ 20.776,50
Total LiquidoR$ 20.776,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001012130/01/2025R$ 20.776,50