Dados do Empenho:

Número:06050009

Valor Total do Empenho:R$ 2.821,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.802,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19,44

Dados da Licitação:

Número:01.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 465.984,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.190.783,28

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170123050201

Valor Total do Contrato:R$ 13.979,52

Valor Empenhado:R$ 9.203,07

Saldo a empenhar:R$ 4.776,45

Liquidação: 06050009.008

Liquidada em: 05/02/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3813765

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 194,16

Valor Líquido: R$ 175,13

Valor Pago da RP R$ 194,16

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 30/01/2025


Histórico:

Despesas de R.P. NF: 3813765
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23748SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR COM MONITORAMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE TELEMETRIA VIA REDE CAN, COM COMUNICAÇÃO VIA GPRS E CHIPS QUADRIBAND, COMPREENDENDO TODAS AS DESPESAS COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS RASTREADORES EM COMODATO E A DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS PATRIMONIAIS E VEÍCULOS LOCADOS, COMPOSTA POR APROXIMADAMENTE 200 VEÍCULOS, INTEGRADA A PLATAFORMA DE MONITORAMENTO VEICULAR. (MÊS)R$ 194,161,00R$ 194,16
Total BrutoR$ 194,16
Total LiquidoR$ 194,16
NÚMERO DA NOTA: 3813765

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 967864180

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.ExtraorçamentárioR$ 194,165,00%R$ 9,71
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 194,164,80%R$ 9,32
Total das Retenções: R$ 19,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002002720/02/2025R$ 194,16