Dados do Empenho:

Número:03060228

Valor Total do Empenho:R$ 25.991,60

Valor Total Liquidado:R$ 19.141,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.850,54

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101221122701

Valor Total do Contrato:R$ 399.966,40

Valor Empenhado:R$ 352.468,55

Saldo a empenhar:R$ 47.497,85

Liquidação: 03060228.010

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300090321751

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.628,08

Valor Líquido: R$ 1.608,53

Valor Pago da RP R$ 1.628,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 27/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com energia elétrica tipo b, semáforos, DEMUTRAN, referente mês de DEZEMBRO de 2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.628,081,00R$ 1.628,08
Total BrutoR$ 1.628,08
Total LiquidoR$ 1.628,08
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402005714/02/2025R$ 1.628,08