Dados do Empenho:

Número:02120432

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 783,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.216,05

Dados da Licitação:

Número:020101/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020124111801

Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00

Valor Empenhado:R$ 9.500,00

Saldo a empenhar:R$ 140.500,00

Liquidação: 02120432.001

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 366945

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 783,95

Valor Líquido: R$ 783,95

Valor Pago da RP R$ 783,95

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 31/01/2025


Histórico:

Liquidação referente às despesas com a utilização de serviços dos correios. Postagens e remessas de documentos referente às demandas do Programa Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON de Maracanaú, no mês de Dezembro/24. Fatura n°366945, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5321SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 783,951,00R$ 783,95
Total BrutoR$ 783,95
Total LiquidoR$ 783,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602000406/02/2025R$ 783,95