Dados do Empenho:

Número:02010833

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010833.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 50.000,00

Valor Líquido: R$ 50.000,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 50.000,001,00R$ 50.000,00
Total BrutoR$ 50.000,00
Total LiquidoR$ 50.000,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 50.000,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702015407/02/2025R$ 50.000,00