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- Liquidação Nº 02010604.001
Número:02010604
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.699,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.300,59
Liquidação: 02010604.001
Liquidada em: 04/02/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5195730
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.374,25
Valor Líquido: R$ 3.212,31
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 03/02/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#11567 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO) | R$ 3.374,25 | 1,00 | R$ 3.374,25 | |
Total Bruto | R$ 3.374,25 | ||||
Total Liquido | R$ 3.374,25 |