Dados do Empenho:

Número:02010630

Valor Total do Empenho:R$ 94.303,91

Valor Total Liquidado:R$ 94.303,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010630.005

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 446,69

Valor Líquido: R$ 441,33

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 31/01/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548008 [LÍQUIDO R$ 441,33 + IR R$ 5,36]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 446,691,00R$ 446,69
Total BrutoR$ 446,69
Total LiquidoR$ 446,69
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 5,36
Total das Retenções: R$ 5,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002025320/02/2025R$ 446,69