Dados do Empenho:

Número:02010766

Valor Total do Empenho:R$ 109.903,27

Valor Total Liquidado:R$ 95.745,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.157,86

Dados da Licitação:

Número:08.002/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 287.109,75

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 397.013,02

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081024092001

Valor Total do Contrato:R$ 397.013,02

Valor Empenhado:R$ 397.013,02

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02010766.001

Liquidada em: 04/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 518

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 95.745,41

Valor Líquido: R$ 93.574,10

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Valor que se liquida, conforme Nota Fiscal nº 518, referente à 3ª mediação das obras de reforma da instalações elétricas em geral e adequação das salas de aula, para climatização da EMEIEF Irmã Dulce, localizada na Rua B, nº 100, Conjunto Vida Nova, Furna da Onça – Maracanaú, conforme Contrato n.° 0810.24.09.20.01, decorrente da Concorrência Eletrônica n.° 08.002/2024-CE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32692REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL E ADEQUAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA CLIMATIZAÇÃO NA EMEIEF IRMÃ DULCE, LOCALIZADA NA RUA B, N° 100, CONJ. VIDA NOVA, FURNA DA ONÇA – MARACANAÚ-CE. (SERVIÇO)R$ 95.745,411,00R$ 95.745,41
Total BrutoR$ 95.745,41
Total LiquidoR$ 95.745,41
NÚMERO DA NOTA: 518

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 108.565,292,00%R$ 2.171,31
Total das Retenções: R$ 2.171,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002011410/02/2025R$ 95.745,41