- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19070006.006
Número:19070006
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.642.570,50
Valor Empenhado:R$ 341.809,13
Saldo a empenhar:R$ 1.300.761,37
Liquidação: 19070006.006
Liquidada em: 12/02/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 757588
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.468,82
Valor Líquido: R$ 6.468,82
Valor Pago da RP R$ 6.468,82
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 04/02/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 5,7144 | 1.027,00 | R$ 5.868,75 | |
#5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,0007 | 100,00 | R$ 600,07 | |
Total Bruto | R$ 6.468,82 | ||||
Total Liquido | R$ 6.468,82 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/01/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 697R763590796955899C