Dados do Empenho:

Número:19070006

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.642.570,50

Valor Empenhado:R$ 341.809,13

Saldo a empenhar:R$ 1.300.761,37

Liquidação: 19070006.006

Liquidada em: 12/02/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 757588

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.468,82

Valor Líquido: R$ 6.468,82

Valor Pago da RP R$ 6.468,82

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 04/02/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,71441.027,00R$ 5.868,75
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,0007100,00R$ 600,07
Total BrutoR$ 6.468,82
Total LiquidoR$ 6.468,82
NÚMERO DA NOTA: 757588

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 697R763590796955899C

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1402006814/02/2025R$ 6.468,82