Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 21.930,47

Valor Total Liquidado:R$ 21.930,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020019.001

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.930,47

Valor Líquido: R$ 21.930,47

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Fev/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 21.930,471,00R$ 21.930,47
Total BrutoR$ 21.930,47
Total LiquidoR$ 21.930,47
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 21.930,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0702015707/02/2025R$ 21.930,47