Liquidação: 02010400.030

Liquidada em: 03/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12,00

Valor Líquido: R$ 12,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 12,001,00R$ 12,00
Total BrutoR$ 12,00
Total LiquidoR$ 12,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 12,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302003903/02/2025R$ 12,00