Dados do Empenho:

Número:01070095

Valor Total do Empenho:R$ 125.029,92

Valor Total Liquidado:R$ 125.029,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2022CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.372.500,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.267.491,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022070101

Valor Total do Contrato:R$ 804.396,32

Valor Empenhado:R$ 804.396,32

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 01070095.006

Liquidada em: 23/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: ECCAP – EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO S/S (04.274.083/0001-68)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 921

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.838,32

Valor Líquido: R$ 20.838,32

Valor Pago da RP R$ 20.838,32

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 23/01/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5569SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PUBLICA-SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (MÊS)R$ 20.838,321,00R$ 20.838,32
Total BrutoR$ 20.838,32
Total LiquidoR$ 20.838,32
NÚMERO DA NOTA: 921

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/01/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 506838066

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2301001023/01/2025R$ 20.838,32