Dados do Empenho:

Número:02010970

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.285,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.714,06

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010970.001

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.902,12

Valor Líquido: R$ 3.613,23

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

Serviço de energia elétrica (CUSD) referente ao mês de Janeiro de 2025 do Aterro Sanitário, Seinfra Sede e Usina de Asfalto. NF`s: 145247996, 145249034 e 145248766, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 288,89.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 3.902,121,00R$ 3.902,12
Total BrutoR$ 3.902,12
Total LiquidoR$ 3.902,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 288,89
Total das Retenções: R$ 288,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902006319/02/2025R$ 3.902,12