Dados do Empenho:

Número:02010448

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.458,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.541,17

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010448.002

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 149709535

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.154,58

Valor Líquido: R$ 1.031,43

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 1.154,581,00R$ 1.154,58
Total BrutoR$ 1.154,58
Total LiquidoR$ 1.154,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1802002218/02/2025R$ 1.154,58