Dados do Empenho:

Número:02010450

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.751,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.248,40

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010450.002

Liquidada em: 14/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 149709430

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.698,41

Valor Líquido: R$ 2.698,41

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 10/02/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE)R$ 2.698,411,00R$ 2.698,41
Total BrutoR$ 2.698,41
Total LiquidoR$ 2.698,41
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1802002618/02/2025R$ 2.698,41