Dados do Empenho:

Número:02010220

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 755.087,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.912,46

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010220.002

Liquidada em: 31/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.695,98

Valor Líquido: R$ 6.695,98

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 31/01/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 6.695,981,00R$ 6.695,98
Total BrutoR$ 6.695,98
Total LiquidoR$ 6.695,98
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002016920/02/2025R$ 6.695,98