Dados do Empenho:

Número:02010876

Valor Total do Empenho:R$ 55.851,75

Valor Total Liquidado:R$ 55.839,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,64

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Liquidação: 02010876.005

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4489

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.521,49

Valor Líquido: R$ 3.176,39

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 11/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: HWW 8F91
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7921,50R$ 3.521,49
Total BrutoR$ 3.521,49
Total LiquidoR$ 3.521,49
NÚMERO DA NOTA: 4489

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 3.521,495,00%R$ 176,07
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 3.521,494,80%R$ 169,03
Total das Retenções: R$ 345,10
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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