Dados do Empenho:

Número:02010729

Valor Total do Empenho:R$ 45.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121522

Valor Total do Contrato:R$ 367.200,00

Valor Empenhado:R$ 203.490,00

Saldo a empenhar:R$ 163.710,00

Liquidação: 02010729.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FORTAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA (37.028.227/0001-55)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 250

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.300,00

Valor Líquido: R$ 14.565,60

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 13/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 250 - JANEIRO - FORTAL MED - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32174EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) VIII (SERVIÇO)R$ 1.530,0010,00R$ 15.300,00
Total BrutoR$ 15.300,00
Total LiquidoR$ 15.300,00
NÚMERO DA NOTA: 250

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 309379183

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 15.300,004,80%R$ 734,40
Total das Retenções: R$ 734,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802010428/02/2025R$ 15.300,00