Dados do Empenho:

Número:02010485

Valor Total do Empenho:R$ 164.346,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.834,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.511,08

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 02010485.001

Liquidada em: 21/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 768065

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 10.994,97

Valor Líquido: R$ 10.994,97

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 13/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 3.145,681,00R$ 3.145,68
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 7.849,291,00R$ 7.849,29
Total BrutoR$ 10.994,97
Total LiquidoR$ 10.994,97
NÚMERO DA NOTA: 768065

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 132U684783513138799R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2102015121/02/2025R$ 10.994,97