Dados do Empenho:

Número:02010487

Valor Total do Empenho:R$ 220.642,80

Valor Total Liquidado:R$ 37.858,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 182.783,94

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 02010487.001

Liquidada em: 24/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 768069

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 17.854,94

Valor Líquido: R$ 17.854,94

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 13/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Álcool.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 15.151,491,00R$ 15.151,49
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 2.703,451,00R$ 2.703,45
Total BrutoR$ 17.854,94
Total LiquidoR$ 17.854,94
NÚMERO DA NOTA: 768069

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 199Z150614015754699Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502000625/02/2025R$ 17.854,94