Dados do Empenho:

Número:07010002

Valor Total do Empenho:R$ 1.718.061,80

Valor Total Liquidado:R$ 954.740,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 763.321,40

Dados da Licitação:

Número:19.006/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.055.190,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.055.190,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190125010703

Valor Total do Contrato:R$ 1.718.061,80

Valor Empenhado:R$ 1.718.061,80

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 07010002.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1385

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 64.777,20

Valor Líquido: R$ 61.538,34

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 17/02/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ESTRUTURA ULTILIZADA NO EVENTOS DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1385.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4007SONORIZAÇÃO SIMPLES (DIÁRIA)R$ 356,5010,00R$ 3.565,00
#4008SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (DIÁRIA)R$ 572,908,00R$ 4.583,20
#4009SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE (DIA)R$ 1.782,5013,00R$ 23.172,50
#4030SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (DIÁRIA)R$ 2.565,004,00R$ 10.260,00
#4034CADEIRA DE PLÁSTICO BRANCA SEM BRAÇO (UNIDADE)R$ 1,90860,00R$ 1.634,00
#4035MESA DE PLÁSTICO BRANCA, QUADRADA, PARA 4 LUGARES (UNIDADE)R$ 3,5075,00R$ 262,50
#4059SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO (DIA)R$ 21.300,001,00R$ 21.300,00
Total BrutoR$ 64.777,20
Total LiquidoR$ 64.777,20
NÚMERO DA NOTA: 1385

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 214746080

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 64.777,205,00%R$ 3.238,86
Total das Retenções: R$ 3.238,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203000712/03/2025R$ 64.777,20