Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.862,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.637,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020064.001

Liquidada em: 19/02/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 357,88

Valor Líquido: R$ 357,88

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 18/02/2025


Histórico:

Liquidação referente ao mês de Janeiro. O valor total corresponde a soma de R$: 8.174,30 da fatura + R$: 99,27 da retenção de tributos. Restante do valor (R$: 7.915,69) da fatura 088881548024 consta no Empenho n° 02010467 e liquidação de n°: 02010467.002.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 357,881,00R$ 357,88
Total BrutoR$ 357,88
Total LiquidoR$ 357,88
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002026420/02/2025R$ 357,88