Dados do Empenho:

Número:02011130

Valor Total do Empenho:R$ 86.854,50

Valor Total Liquidado:R$ 74.781,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.073,02

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010202

Valor Total do Contrato:R$ 166.233,32

Valor Empenhado:R$ 166.233,32

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02011130.001

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2090

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 29.193,86

Valor Líquido: R$ 28.379,35

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 19/02/2025


Histórico:

Fornecimento de lanches e quentinhas para o Pátio de Manutenção, durante o mês de janeiro de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19580LANCHES – 02 PÃES (CARIOQUINHA OU MASSA FINA), COM MANTEIGA, 150ML DE LEITE E 200ML DE CAFÉ. (UNIDADE)R$ 4,99550,00R$ 2.744,50
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 12,942.044,00R$ 26.449,36
Total BrutoR$ 29.193,86
Total LiquidoR$ 29.193,86
NÚMERO DA NOTA: 2090

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 29.193,862,79%R$ 814,51
Total das Retenções: R$ 814,51
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0904013709/04/2025R$ 29.193,86