Liquidação: 02010650.003

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 816

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 262.968,29

Valor Líquido: R$ 235.217,40

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 24/02/2025


Histórico:

Locação de máquinas e equipamentos para a limpeza pública no mês de janeiro/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11589PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS: COM OPERADOR DE CARREGADEIRA DE PNEUS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.836,1034,00R$ 62.427,40
#11590RETROESCAVADEIRA DE PNEU: COM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.440,7546,00R$ 66.274,50
#11591ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: COM OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 3.274,7941,00R$ 134.266,39
Total BrutoR$ 262.968,29
Total LiquidoR$ 262.968,29
NÚMERO DA NOTA: 816

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 677183421

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 262.968,295,00%R$ 13.148,41
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 18.000,0011,00%R$ 1.980,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 262.968,294,80%R$ 12.622,48
Total das Retenções: R$ 27.750,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204009802/04/2025R$ 262.968,29