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- Liquidação Nº 02011134.001
Número:02011134
Valor Total do Empenho:R$ 31.135,39
Valor Total Liquidado:R$ 30.176,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 959,23
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.843.479,69
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73
Valor Empenhado:R$ 960.182,40
Saldo a empenhar:R$ 317.916,33
Liquidação: 02011134.001
Liquidada em: 23/04/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4536
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.422,33
Valor Líquido: R$ 3.988,94
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 07/03/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão MBB Atron, de placa OSH 7840 de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 27,00 | R$ 4.422,33 | |
Total Bruto | R$ 4.422,33 | ||||
Total Liquido | R$ 4.422,33 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 8gb2jetsvmqxd4o9hkpfzua7lyr
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 4.422,33 | 5,00% | R$ 221,12 |
IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.422,33 | 4,80% | R$ 212,27 |