Dados do Empenho:

Número:02011134

Valor Total do Empenho:R$ 31.135,39

Valor Total Liquidado:R$ 30.176,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 959,23

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.843.479,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73

Valor Empenhado:R$ 960.182,40

Saldo a empenhar:R$ 317.916,33

Liquidação: 02011134.008

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4541

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.773,24

Valor Líquido: R$ 1.599,46

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 07/03/2025


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com manutenção preventiva e corretiva do veículo VW Gol, de placa PNN-3842 de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6614,00R$ 1.773,24
Total BrutoR$ 1.773,24
Total LiquidoR$ 1.773,24
NÚMERO DA NOTA: 4541

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 17/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: o8jal37wxdonkuhmfrbg25qys6z

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.773,245,00%R$ 88,66
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.773,244,80%R$ 85,12
Total das Retenções: R$ 173,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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