Dados do Empenho:

Número:02011116

Valor Total do Empenho:R$ 116.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.740,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 94.140,00

Dados da Licitação:

Número:14.011/24-PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 350.640,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 350.640,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224120201

Valor Total do Contrato:R$ 350.640,00

Valor Empenhado:R$ 116.880,00

Saldo a empenhar:R$ 233.760,00

Liquidação: 02011116.001

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: DYNAMYKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA (01.252.361/0001-98)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 2266

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.370,00

Valor Líquido: R$ 11.370,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 24/02/2025


Histórico:

liquidação da NF 2266 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32479LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÓTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM UROLOGIA E CISTOSCOPIA, DIÂMETRO DE 4MM, ÂNGULO DE VISÃO DE 0°E 30º, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, AUTOCLAVÁVEL. ADAPTADORES PARA CONEXÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA STORZ E STRYKER (MÊS)R$ 3.240,001,00R$ 3.240,00
#32480LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÓTICA EM AÇO INOXIDÁVEL, USO EM UROLOGIA E CISTOSCOPIA, DIÂMETRO DE 10MM, ÂNGULO DE VISÃO DE 0°E 30º, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, AUTOCLAVÁVEL. ADAPTADORES PARA CONEXÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA STORZ E STRYKER. (MÊS)R$ 3.240,001,00R$ 3.240,00
#32478LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR INSUFLADOR DA MARCA STORZ OU COMPATÍVEL COM A TORRE DE VIDEOCIRURGIA STORZ PATRIMÔNIO DESTA UNIDADE HOSPITALAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FORNECIMENTO DOS APARELHOS E RESPECTIVOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ENGLOBANDO TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA O TOTAL FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO. (MÊS)R$ 4.890,001,00R$ 4.890,00
Total BrutoR$ 11.370,00
Total LiquidoR$ 11.370,00
NÚMERO DA NOTA: 2266

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/02/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703006527/03/2025R$ 11.370,00