Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010025.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.441,76

Valor Líquido: R$ 1.333,63

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

FOPAG-COMISSI 03-PGM-COMP. FEV-2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.441,761,00R$ 1.441,76
Total BrutoR$ 1.441,76
Total LiquidoR$ 1.441,76
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 108,13
Total das Retenções: R$ 108,13
Total Pago: R$ 1.441,76 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602013826/02/2025R$ 1.441,76