Dados do Empenho:

Número:02010157

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010157.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.691,71

Valor Líquido: R$ 9.699,54

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Fev/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.691,711,00R$ 11.691,71
Total BrutoR$ 11.691,71
Total LiquidoR$ 11.691,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.138,50
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 736,07
Vale TransportePagar/RecolherR$ 117,60
Total das Retenções: R$ 1.992,17
Total Pago: R$ 11.691,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602097226/02/2025R$ 11.691,71