- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010157.003
Número:02010157
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.028,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.971,22
Liquidação: 02010157.003
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 11.691,71
Valor Líquido: R$ 9.699,54
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 02 - Comp. Fev/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 11.691,71 | 1,00 | R$ 11.691,71 | |
Total Bruto | R$ 11.691,71 | ||||
Total Liquido | R$ 11.691,71 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.138,50 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 736,07 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 117,60 |
Total das Retenções: R$ 1.992,17