Dados do Empenho:

Número:02010269

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.336,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.663,84

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010269.004

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.722,03

Valor Líquido: R$ 1.722,03

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

FOPAG REF FEV25 - ESTAGIARIOS 04 SEMAM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.722,031,00R$ 1.722,03
Total BrutoR$ 1.722,03
Total LiquidoR$ 1.722,03
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.722,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602063026/02/2025R$ 1.722,03