- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010362.004
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93
Liquidação: 02010362.004
Liquidada em: 25/02/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 17.388,32
Valor Líquido: R$ 12.812,61
Competência: Fevereiro/2025
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2025
Data de Solicitação 25/02/2025
Histórico:
Fopag.comiss 01.comp.fevereiro/25-secult.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 17.388,32 | 1,00 | R$ 17.388,32 | |
Total Bruto | R$ 17.388,32 | ||||
Total Liquido | R$ 17.388,32 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 951,62 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.624,09 |
Total das Retenções: R$ 4.575,71