Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.299,55

Valor Líquido: R$ 5.724,30

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag. comiss 03.comp.fevereiro/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 6.299,551,00R$ 6.299,55
Total BrutoR$ 6.299,55
Total LiquidoR$ 6.299,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 436,23
Vale TransportePagar/RecolherR$ 139,02
Total das Retenções: R$ 575,25
Total Pago: R$ 6.299,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602038926/02/2025R$ 6.299,55