Dados do Empenho:

Número:01110240

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 909.043,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.956,22

Dados da Licitação:

Número:10.020/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.266.140,62

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.399.210,93

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023091101

Valor Total do Contrato:R$ 18.399.210,93

Valor Empenhado:R$ 6.649.791,94

Saldo a empenhar:R$ 11.749.418,99

Liquidação: 01110240.002

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: SOLIDA ENGENHARIA LTDA (14.108.584/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 138

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 156.117,04

Valor Líquido: R$ 142.534,86

Valor Pago da RP R$ 156.117,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2025


Data de Solicitação 26/02/2025


Histórico:

Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação da Duplicação da Rua Raimundo Pessoa de Araújo, Bairro Mucunã em Maracanaú-CE, 9ª medição (01/12/24 - 31/01/25).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11732DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO)R$ 156.117,041,00R$ 156.117,04
Total BrutoR$ 156.117,04
Total LiquidoR$ 156.117,04
NÚMERO DA NOTA: 138

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 843524297

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 78.058,524,00%R$ 3.122,34
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 78.058,5211,00%R$ 8.586,44
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 156.117,041,20%R$ 1.873,40
Total das Retenções: R$ 13.582,18
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802003328/02/2025R$ 156.117,04