Dados do Empenho:

Número:03020090

Valor Total do Empenho:R$ 98.994,94

Valor Total Liquidado:R$ 98.993,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.790.828,47

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Liquidação: 03020090.007

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6102

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.696,70

Valor Líquido: R$ 1.676,34

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 26/02/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: PNP 8D79
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21007FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 1.696,701,00R$ 1.696,70
Total BrutoR$ 1.696,70
Total LiquidoR$ 1.696,70
NÚMERO DA NOTA: 6102

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.11.487.554/0001-81.55.001.000006102.1.93240008.0

Número do Protocolo: 223250019024468

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 1.696,701,20%R$ 20,36
Total das Retenções: R$ 20,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403002524/03/2025R$ 1.696,70