Dados do Empenho:

Número:02010267

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.000,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010267.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.400,00

Valor Líquido: R$ 2.400,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Auxilio Financeiro Comp. Fev/2025 - [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.400,001,00R$ 2.400,00
Total BrutoR$ 2.400,00
Total LiquidoR$ 2.400,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.400,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602068126/02/2025R$ 2.400,00