Dados do Empenho:

Número:02010313

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.129,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.871,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010313.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.750,17

Valor Líquido: R$ 14.750,17

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

FOPAG REF FEV25 - ESTAG ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.750,171,00R$ 14.750,17
Total BrutoR$ 14.750,17
Total LiquidoR$ 14.750,17
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.750,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602016326/02/2025R$ 14.750,17