Dados do Empenho:

Número:02010047

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.570,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.429,79

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010047.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.528,94

Valor Líquido: R$ 1.322,72

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

fopag- cont. temporario- sde- comp. fev-25
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.528,941,00R$ 1.528,94
Total BrutoR$ 1.528,94
Total LiquidoR$ 1.528,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 114,83
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,39
Total das Retenções: R$ 206,22
Total Pago: R$ 1.528,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602010326/02/2025R$ 1.528,94