Dados do Empenho:

Número:02010393

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.735,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.264,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010393.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.694,16

Valor Líquido: R$ 6.303,27

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 03/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.694,161,00R$ 8.694,16
Total BrutoR$ 8.694,16
Total LiquidoR$ 8.694,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.390,89
Total das Retenções: R$ 2.390,89
Total Pago: R$ 8.694,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702004227/02/2025R$ 8.694,16