Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.364.542,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.382.957,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.006

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.539,66

Valor Líquido: R$ 8.018,24

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025


Data de Solicitação 25/02/2025


Histórico:

Fopag.ajuste mensal.comiss 01.comp.fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 9.539,661,00R$ 9.539,66
Total BrutoR$ 9.539,66
Total LiquidoR$ 9.539,66
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 954,71
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 566,71
Total das Retenções: R$ 1.521,42
Total Pago: R$ 9.539,66 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703015707/03/2025R$ 9.539,66