- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020155.001
Número:03020155
Valor Total do Empenho:R$ 41.574,14
Valor Total Liquidado:R$ 11.593,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.980,60
Liquidação: 03020155.001
Liquidada em: 17/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF LUIS CARLOS PRESTE (08.755.363/0001-49)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.800,00
Valor Líquido: R$ 6.800,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 10/03/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII (Fev e Mar/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.51Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#24743 | INCISO VIII - REMUNERAR PESSOAL EM ATIVIDADES-MEIO, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESSARCIR MEDIADORES DE APRENDIZAGEM, FACILITADORES E MONITORES RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ÂMBITO LOCAL, ESTAS DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, PRESTADAS NA FORMA DA LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998, SENDO OBRIGATÓRIA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO, BEM COMO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA CONTRATADAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 06(SEIS) MESES (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 6.800,00 | 1,00 | R$ 6.800,00 | |
Total Bruto | R$ 6.800,00 | ||||
Total Liquido | R$ 6.800,00 |