Dados do Empenho:

Número:03020095

Valor Total do Empenho:R$ 128.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.740,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.760,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.172.196,25

Saldo a Contratar:R$ 23.515.845,66

Dados do Contrato:

Número:149024070501

Valor Total do Contrato:R$ 615.000,00

Valor Empenhado:R$ 307.500,00

Saldo a empenhar:R$ 307.500,00

Liquidação: 03020095.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 256

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 50.200,00

Valor Líquido: R$ 49.196,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 11/03/2025


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REF. A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 03020038.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16670FACHADA COM IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G, INSTALADA EM METALOM GALVANIZADO. (METRO QUADRADO)R$ 140,00180,00R$ 25.200,00
#24588ADESIVO LEITOSO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 COR TAMANHO M². LAYOUT FORNECIDO CONFORME DEMANDA. APLICAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA (METRO QUADRADO)R$ 100,00250,00R$ 25.000,00
Total BrutoR$ 50.200,00
Total LiquidoR$ 50.200,00
NÚMERO DA NOTA: 256

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 50.200,000,00%R$ 1.004,00
Total das Retenções: R$ 1.004,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0304001103/04/2025R$ 50.200,00