Dados do Empenho:

Número:02011157

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 848,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.151,51

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011157.003

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 245,52

Valor Líquido: R$ 245,52

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 245,521,00R$ 245,52
Total BrutoR$ 245,52
Total LiquidoR$ 245,52
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 245,52 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802020728/02/2025R$ 245,52