Dados do Empenho:

Número:02010874

Valor Total do Empenho:R$ 41.646,15

Valor Total Liquidado:R$ 41.633,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12,65

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Liquidação: 02010874.015

Liquidada em: 18/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4610

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.254,55

Valor Líquido: R$ 2.033,60

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POX 7G40
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6617,80R$ 2.254,55
Total BrutoR$ 2.254,55
Total LiquidoR$ 2.254,55
NÚMERO DA NOTA: 4610

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.254,555,00%R$ 112,73
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.254,554,80%R$ 108,22
Total das Retenções: R$ 220,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0304004203/04/2025R$ 2.254,55