- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010449.003
Número:02010449
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.806,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.193,92
Liquidação: 02010449.003
Liquidada em: 20/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 153900294
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.267,09
Valor Líquido: R$ 1.178,61
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 11/03/2025
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2.025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE) | R$ 1.267,09 | 1,00 | R$ 1.267,09 | |
Total Bruto | R$ 1.267,09 | ||||
Total Liquido | R$ 1.267,09 |