Dados do Empenho:

Número:03020119

Valor Total do Empenho:R$ 204.562,80

Valor Total Liquidado:R$ 41.087,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.475,40

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013043

Valor Total do Contrato:R$ 257.073,08

Valor Empenhado:R$ 209.691,44

Saldo a empenhar:R$ 47.381,64

Liquidação: 03020119.001

Liquidada em: 14/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.980,80

Valor Líquido: R$ 20.980,80

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24847ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS MORADORES CJ ACARACUZINHO (SERVIÇO)R$ 291,4072,00R$ 20.980,80
Total BrutoR$ 20.980,80
Total LiquidoR$ 20.980,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1703005917/03/2025R$ 20.980,80