Dados do Empenho:

Número:18020002

Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.179,00

Dados da Licitação:

Número:08.022/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.591.695,16

Saldo a Contratar:R$ 20.177.878,94

Dados do Contrato:

Número:0810250124231

Valor Total do Contrato:R$ 858.707,00

Valor Empenhado:R$ 858.707,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 18020002.001

Liquidada em: 21/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3872

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.800,00

Valor Líquido: R$ 12.646,40

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 3872.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31726FARINHA DE AVEIA. CONSTITUÍDA APENAS DE AVEIA. NÃO DEVE CONTER LEITE DE VACA E DERIVADOS, LACTOSE, OVO E TRAÇOS. EMBALAGEM EM CAIXA COM MÍNIMO DE 160 G, COM MÍNIMO DE 170KCAL/50 G. NA EMBALAGEM DEVE CONTER A DATA DE VALIDADE DO PRODUTO MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (CAIXA)R$ 6,402.000,00R$ 12.800,00
Total BrutoR$ 12.800,00
Total LiquidoR$ 12.800,00
NÚMERO DA NOTA: 3872

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 28/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.40.498.101/0001-59.55.001.000003872.1.14566767.1

Número do Protocolo: 223250020937509

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 12.800,001,20%R$ 153,60
Total das Retenções: R$ 153,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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