- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 03020425.001
Número:03020425
Valor Total do Empenho:R$ 18.649,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.662,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.987,20
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013011
Valor Total do Contrato:R$ 25.643,20
Valor Empenhado:R$ 18.649,60
Saldo a empenhar:R$ 6.993,60
Liquidação: 03020425.001
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE E CRECHE SAO GERALDO (35.003.375/0001-90)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.331,20
Valor Líquido: R$ 2.331,20
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo regime integral berçário), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#34781 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES I (BERÇÁRIO) MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASSOC SÃO GERALDO (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 8,00 | R$ 2.331,20 | |
Total Bruto | R$ 2.331,20 | ||||
Total Liquido | R$ 2.331,20 |