Dados do Empenho:

Número:03020289

Valor Total do Empenho:R$ 43.490,26

Valor Total Liquidado:R$ 12.072,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.417,69

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020289.002

Liquidada em: 17/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: Centro de Educação Infantil Maria da Conceição Pessoa Coelho (50.440.951/0001-50)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.872,57

Valor Líquido: R$ 1.872,57

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 12/03/2025


Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II (Fev/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24737INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 1.872,571,00R$ 1.872,57
Total BrutoR$ 1.872,57
Total LiquidoR$ 1.872,57
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.