Dados do Empenho:

Número:02010741

Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25

Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04

Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39

Saldo a empenhar:R$ 326.852,65

Liquidação: 02010741.003

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6133

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.111,10

Valor Líquido: R$ 7.025,77

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 13/03/2025


Histórico:

FORNECIMENTO DE PEÇAS VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA OSV2402, NF 6133 FEVEREIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21003FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE)R$ 7.111,101,00R$ 7.111,10
Total BrutoR$ 7.111,10
Total LiquidoR$ 7.111,10
NÚMERO DA NOTA: 6133

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 07/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.11.487.554/0001-81.55.001.000006133.1.93240008.0

Número do Protocolo: 223250022768346

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 7.111,101,20%R$ 85,33
Total das Retenções: R$ 85,33
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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