Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.820,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 171.280,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.102.946,25

Saldo a Contratar:R$ 23.585.095,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 2.086.575,00

Valor Empenhado:R$ 675.775,00

Saldo a empenhar:R$ 1.410.800,00

Liquidação: 03020493.005

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 270

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.000,00

Valor Líquido: R$ 1.960,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 21/03/2025


Histórico:

Valor referente a confecção de materiais gráficos utilizados na em partidas do Maracanã Esporte Clube, pelo campeonato cearense de futebol 2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24713IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A5, 4X0 COR (CENTO)R$ 500,004,00R$ 2.000,00
Total BrutoR$ 2.000,00
Total LiquidoR$ 2.000,00
NÚMERO DA NOTA: 270

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 2.000,002,00%R$ 40,00
Total das Retenções: R$ 40,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0904006009/04/2025R$ 2.000,00